Добрый день! Уважаемые коллеги, пожалуйста, помогите разобраться!!!
В январе 2013 года нашей организацией был приобретен самолет. Предыдущий бухгалтер ошибочно полагал, что он относится к движимому имуществу (т.е. попадает под льготу), ни разу по нему не отчитывался. И налог по этому самолету так же не начисляли и не платили. Какие должны быть мои действия? Начиная с 2013 года начислить налог к уплате и сдать ВСЕ авансы и декларации по налогу на имущество?
Спасибо за ранее за ответы!